YUKO spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: YUKO spol. s.r.o.
- IČO: 31439926
- Adresa: Vajanského 909/4, 92401 Galanta
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva č. 31/2023/SOŠOaSGa | Zmluva o dielo-Rekonštrukcia soc.zariadení, blok "B" | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 | 00351873 | YUKO, spol. s r.o. | 31439926 | 100 033,21 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Mgr. Kamil Vydarený | riaditeľ školy | Zmluva | |||
DFK0008/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | YUKO spol. s.r.o. | 31439926 | 100 033,21 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | ||||||
DFK0001/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | YUKO spol. s.r.o. | 31439926 | 89 197,64 € | 16.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | ||||||
DFK0004/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | YUKO spol. s.r.o. | 31439926 | 56 272,70 € | 22.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | ||||||
DFK0008/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | YUKO spol. s.r.o. | 31439926 | 39 893,46 € | 02.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | ||||||
DFK0009/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | YUKO spol. s.r.o. | 31439926 | 25 950,60 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
0146/22 | podlahárske práce -trieda ZŠ | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | YUKO spol. s.r.o. | 31439926 | 10 382,00 € | 21.10.2022 | 10.11.2022 | Objednávka | |||||
DFB0801/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | YUKO spol. s.r.o. | 31439926 | 10 381,39 € | 31.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | ||||||
DFB0918/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | YUKO spol. s.r.o. | 31439926 | 1 465,31 € | 28.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
DFB0917/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | YUKO spol. s.r.o. | 31439926 | 6 537,69 € | 30.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
DFK0001/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | YOUKO spol. s.r.o. | 31439926 | 38 337,82 € | 31.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
DFK0002/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | YOUKO spol. s.r.o. | 31439926 | 42 061,33 € | 21.06.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||||
DFK0002/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | YOUKO spol. s.r.o. | 31439926 | 145 535,82 € | 17.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | ||||||
Zmluva č. 6/2017/SOŠOaSGa | Zmluva o dielo-Rekonštrukcia kuchyne ŠJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 | 00351873 | YUKO, spol. s r.o. | 31439926 | 179 587,00 € | 14.07.2017 | 30.09.2017 | 03.08.2017 | Mgr. Anzelma Bolová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFK0002/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | YOUKO spol. s.r.o. | 31439926 | 34 267,73 € | 01.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | ||||||
DFK0003/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | YOUKO spol. s.r.o. | 31439926 | 65 548,52 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
Zmluva č. 10/2017/SOŠOaSGa | Rozpočet na opravu strechy | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 | 00351873 | YUKO, spol. s r.o. | 31439926 | 7 500,00 € | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 09.10.2017 | Mgr.Anzelma Bolová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFK0008/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | YOUKO spol. s.r.o. | 31439926 | 79 770,75 € | 25.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFK0010/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | YOUKO spol. s.r.o. | 31439926 | 7 500,00 € | 05.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra |