DFB0254/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Robert Rences |
14069920 |
|
97,40 € |
05.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 913,94 € |
05.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
98,40 € |
05.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-451,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
143,67 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
224,09 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
282,56 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
98,71 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
231,86 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
168,22 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
74,82 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
282,01 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
347,79 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
205,69 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
134,34 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
84,87 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
146,84 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-9 587,46 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 128,41 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
47,78 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
23,53 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
485,06 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
121,55 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
46,09 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
96,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
68,76 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
136,10 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 KRAT s.r.o. |
31450792 |
|
313,52 € |
28.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |