DFB0118/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
55,64 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
458,91 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
30,00 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
29,05 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Obec Ostrý Grúň |
00320901 |
|
4 360,09 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
67,55 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
47,49 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ernest Varga - SEGA |
32347189 |
|
115,20 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
64,26 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 218,47 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
INIZIO Internet Media s.r.o. |
28143884 |
|
802,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
67,12 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
188,78 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
190,58 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
86,39 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
177,12 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
136,10 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany |
34144790 |
|
33,44 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
347,99 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
17,27 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
96,14 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
420,71 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
52,40 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
217,80 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
137,10 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |