DFB0373/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany |
34144790 |
|
49,31 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
250,39 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
9,34 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
102,34 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0351/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
133,07 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0346/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
170,19 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0340/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0350/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
410,79 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
284,47 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
74,81 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
65,66 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0347/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
507,23 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0349/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
205,20 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
128,17 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0342/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
63,50 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0341/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
113,43 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
56,66 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0348/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
159,01 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
225,29 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
62,66 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
STAVRECO B&B, s.r.o. |
36219282 |
|
29 803,38 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
64,33 € |
26.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
153,78 € |
26.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
56,28 € |
26.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
71,00 € |
25.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |