DFB0253/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
152,76 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0448/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,88 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0446/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
209,10 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0473/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
WebHouse |
36743852 |
|
16,68 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0455/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
197,84 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
244,04 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
130,27 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
101,32 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
268,36 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
58,73 € |
30.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0438/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVDr. Jarolím Debrovský |
37852299 |
|
96,00 € |
30.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0439/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
331,94 € |
30.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0432/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
396,00 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0436/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
116,57 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
144,37 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0435/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
147,29 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0434/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JM Vinárstvo s.r.o. Doľany |
35889543 |
|
219,00 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0430/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
249,89 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0441/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
122,94 € |
28.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0429/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
44733135 |
|
1 398,51 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0428/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARBOK DDD s. r. o. |
52471721 |
|
180,00 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
57,68 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0431/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
33,18 € |
27.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
87,07 € |
27.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |