DFB0502/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
33,67 € |
24.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0506/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
162,01 € |
24.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0511/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
254,44 € |
24.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0503/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 084,55 € |
21.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0498/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
136,16 € |
21.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0493/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
39,59 € |
21.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0504/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
27,24 € |
21.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0497/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
736,37 € |
20.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0500/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
104,13 € |
20.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0490/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MRP-COMPANY, spol. s.r.o. |
31582320 |
|
65,00 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0487/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
96,00 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0501/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
53,56 € |
19.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0495/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
97,32 € |
19.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0496/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
21,67 € |
19.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0494/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
174,24 € |
19.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0486/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MP Academy s. r. o. |
55620370 |
|
43,20 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0481/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
172,80 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0491/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
276,00 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0483/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
141,78 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0485/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
202,00 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0482/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
122,31 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0488/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
155,15 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0492/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0489/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
37,95 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0484/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
183,95 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0499/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
91,44 € |
16.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0474/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
35,23 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0477/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
29,62 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0475/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
101,31 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0476/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
76,68 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |