Dodatok č. 3 (Zmluva č. 9/2023/SOŠOaSGa) |
Dodatok č.2 k Zmluve č.2023_KGR_POP3SŠ_PKKE_329 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
0,00 € |
08.07.2025 |
|
31.08.2026 |
25.08.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0494/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
49,20 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0495/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0498/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0499/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
129,30 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0500/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
212,92 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0497/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
22,60 € |
07.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0496/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
211,93 € |
07.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0493/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0488/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
305,90 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0490/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
325,94 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0489/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
144,23 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0492/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0491/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
54,09 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0481/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 128,41 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0485/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
146,33 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0482/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
190,96 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0483/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
47,78 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 22/2025/SOŠOaSGa |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 1509012 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
6 693,42 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
01.07.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školly |
Zmluva |
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 39/2024/SOŠOaSGa) |
Dodatok ku Kolektívnej zmluve na rok 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
SOŠOaS Galanta |
|
|
0,00 € |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
31.12.2025 |
02.07.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |