DFB0064/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
325,08 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
277,33 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
63,28 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0004/25 |
náhradné súčiastky do auta |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Juraj Kozmér - Autosúčiastky |
11704063 |
|
115,00 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
0006/25 |
preprava autobusom z Galanty - Ostrý Grúň LVK
3.2.2025-6.2.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
870,00 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0057/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
93,73 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
76,86 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
125,93 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
90,90 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610917 |
|
15,00 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 5/2025/SOŠOaSGa |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Vydarená Draina, Mgr. |
|
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFK0001/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Mstat LT, s. r. o. |
54947847 |
|
8 700,48 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
231,39 € |
29.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
252,21 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0007/25 |
OP - obsluha plyn.zariadení |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
370,00 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0051/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
132,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
42,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
473,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0005/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
51452162 |
|
860,00 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |