DFB0484/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
550,00 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0486/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
345,28 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0479/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
1 547,04 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0487/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
113,66 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0475/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
195,73 € |
27.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0478/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
233,70 € |
27.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0477/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
103,47 € |
27.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0480/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
186,46 € |
27.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0476/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
59,68 € |
27.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0050/25 |
triedny výkaz pre SŠ 10 ks
+ obal 10 ks, Zápisník BOZP pre žiakov 100 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
190,00 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
0049/25 |
kanc.papier 25ks, euroobal 10 bal.,spinky 10 ks, náboje zoš. 10 ks,spis.dosky 15 ks, miska + viečko hranatá 250 ml 1 bal,tlačivá:dovolenka 5 ks, ev.prev.MO 5 ks, sáčky 10 bl.,tašky 3 kg 2 rol.,pero 10 ks, PPD 5 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
200,00 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 21/2025/SOŠOaSGa |
Zmluva o dodávke a od |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
MAGNA TEPLO, a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
23.06.2025 |
|
30.06.2027 |
24.06.2025 |
Mgr.Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
0051/25 |
Preprava zamestnancov Galanta - Fertód (Maďarsko) dňa 26.6.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
550,00 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0471/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
93,73 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0473/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
17 592,53 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0474/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Tibor Vincze - HASKONT |
34758500 |
|
996,40 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0470/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
81,68 € |
23.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0472/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
249,36 € |
23.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0469/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
286,52 € |
23.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0467/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
29,18 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |