DFB0412/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
79,32 € |
21.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0411/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
143,16 € |
21.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
131,98 € |
21.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
101,21 € |
21.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
394,57 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0422/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Martina Bakošová - HACCP |
46252592 |
|
180,00 € |
20.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
236,80 € |
20.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
62,88 € |
18.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
104,00 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
32,26 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0395/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
159,98 € |
15.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
96,00 € |
15.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JM Vinárstvo s.r.o. Doľany |
35889543 |
|
393,60 € |
15.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0042/24 |
oprava vozidla Ducato GA 096 Aj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
110,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
0043/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
935,00 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0391/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
127,96 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0392/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
135,55 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
193,98 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
97,94 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
115,20 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |