DFB0811/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0809/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0845/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0850/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0829/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0842/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
688,92 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0849/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
379,26 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0828/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
89,29 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0817/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
46,78 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0808/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PRO-HAND s. r. o. |
34138811 |
|
184,35 € |
30.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0102/24 |
ochranné pracovné oblečenie + obuv - 2x |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PRO-HAND s. r. o. |
34138811 |
|
190,00 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0801/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RAABE odb.nakladateľ |
35908718 |
|
18,00 € |
29.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0805/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
45,59 € |
29.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0806/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
286,50 € |
29.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0810/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
295,20 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0807/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
|
921,90 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0101/24 |
učebnice Kritické myslenie pre SŠ,PZ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RAABE odb.nakladateľ |
35908718 |
|
18,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
0106/24 |
deratizácia budovy školy, cukrárska výroba, TREND |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARBOK DDD s. r. o. |
52471721 |
|
180,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0812/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Biutli, s.r.o. |
36712001 |
|
26,16 € |
28.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0796/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KAUFLAND |
35790164 |
|
8 160,00 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |