DFB0034/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10 281,73 € |
10.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
10.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
66,00 € |
10.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
24,00 € |
10.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
223,99 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
311,47 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
84,84 € |
09.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
90,45 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
145,90 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
159,98 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
111,70 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
227,60 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
94,11 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
139,80 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
821,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
31,00 € |
05.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
9,50 € |
05.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
05.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany |
34144790 |
|
37,06 € |
05.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 1/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o dodávke elektriny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
0,00 € |
04.01.2024 |
|
31.12.2024 |
08.01.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |