Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0045/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. 46904417 68,34 € 16.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0040/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Bohuš Šesták, s.r.o. 44240104 196,43 € 16.01.2024 15.02.2024 Faktúra
0004/24 kominárske práce, kontrola komínov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO 44267134 60,00 € 15.01.2024 19.01.2024 Objednávka
DFB0036/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 457,92 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0050/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO 44267134 60,00 € 15.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0030/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 WebHouse 36743852 19,37 € 14.01.2024 19.01.2024 Faktúra
DFB0032/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 POLUR s. r. o. 53127099 132,89 € 13.01.2024 22.01.2024 Faktúra
0001/24 maliarsky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 POLUR s. r. o. 53127099 133,00 € 12.01.2024 15.01.2024 Objednávka
DFB0029/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 GRANDFOOD, s.r.o. 45510121 60,58 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0027/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 QUALITED s.r.o. 36638528 7,92 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0026/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Bohuš Šesták, s.r.o. 44240104 74,89 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0031/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -2 576,25 € 12.01.2024 11.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 21/2024/SOŠOaSGa Kolektívna zmluva Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 00351873 SOŠOaS 0,00 € 12.01.2024 31.08.2024 28.08.2024 Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy Zmluva
0003/24 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Peter Šesták KANPEX 11891581 1 050,00 € 11.01.2024 18.01.2024 Objednávka
DFB0038/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 36550949 250,64 € 11.01.2024 19.01.2024 Faktúra
DFB0022/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. 46904417 218,08 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0024/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 QUALITED s.r.o. 36638528 178,26 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0021/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RYBA. s.r.o. 31563490 511,16 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0025/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 MIK s.r.o. 34099514 54,81 € 11.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0033/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 82,68 € 11.01.2024 29.01.2024 Faktúra