DFB0201/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
28,80 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
57,84 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
18,43 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
627,37 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0029/24 |
Sud na dažďovú vodu s príslušenstvom -Projekt Tesco |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALDO s. r. o. |
24184853 |
|
170,00 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
240140 |
T ZR podložka pod bateriu 10 ks, umvy.stoj+sorum 3 ks, drez+sorum 1 ks, drez 100 1 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
196,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0220/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALDO s. r. o. |
24184853 |
|
169,65 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
95,94 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 11/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
180 000,00 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0199/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Elektro plus |
36270032 |
|
472,61 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
95,88 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
134,82 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
545,37 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
230,11 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
333,03 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 7/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
30.06.2025 |
13.03.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0191/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
1 051,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
178,61 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
364,85 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
58,31 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |