DFB0609/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
93,10 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0608/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
1 167,89 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0614/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
192,54 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0742/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
117,00 € |
03.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 22/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Lukáš Turányi Burger Bistro |
|
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
30.06.2025 |
02.09.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Zmluva č. 23/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
FOOTBALLANDIA |
42292085 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
30.06.2025 |
02.09.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
0066/24 |
pracovný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
200,00 € |
02.09.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0600/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Viktor Morovič - DOM SERVIS |
41219457 |
|
542,40 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0598/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
199,01 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0604/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
421,49 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0605/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
313,73 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0071/24 |
revízia elektrickej inštalácie na budovách |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
1 600,00 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0603/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
189,55 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0597/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0602/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0593/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0621/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0620/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
124,37 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0619/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
202,20 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0622/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-185,91 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |