DFB0747/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
98,34 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0739/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
38,40 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0743/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
77,90 € |
08.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0750/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
103,08 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 30/2024/SOŠOaSGa |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
30.06.2025 |
07.10.2024 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
0089/24 |
obrusy 20 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
FARKAŠ Tibor, Galanta |
30372704 |
|
240,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
0092/24 |
učebnice literatúry 1.2.3.4. x 15 ks = 60 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
576,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0733/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0741/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
FARKAŠ Tibor, Galanta |
30372704 |
|
240,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0734/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
118,39 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0773/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
166,32 € |
06.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0729/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
80,39 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0726/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
40,40 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0725/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
127,06 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0724/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
569,35 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0721/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Libristo Media, s.r.o. |
04448367 |
|
99,55 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0722/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
78,00 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0728/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
230,54 € |
03.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0731/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
99,30 € |
03.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0755/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 494,28 € |
03.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |