01/142/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
37,26 € |
07.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Coca-Cola, HBC Česko a Slovensko |
50252160 |
|
202,18 € |
06.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01/119/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
146,75 € |
06.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01/109/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
21,84 € |
06.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01/120/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
21,17 € |
06.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01/116/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
147,75 € |
06.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01/108/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
182,94 € |
06.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
39,84 € |
06.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Novogal a.s. |
00199567 |
|
105,85 € |
06.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
NITRAZDROJ, a. s. |
34098593 |
|
195,57 € |
05.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GROTTO TRADE, s.r.o. |
44036752 |
|
176,26 € |
05.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01/105/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
83,35 € |
04.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
117,11 € |
04.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01/102/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
93,52 € |
04.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01/112/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
65,97 € |
04.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
123,12 € |
03.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01/114/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
47218321 |
|
122,46 € |
03.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01/095/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
393,00 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
816,00 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 103,00 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |