A.En. Slovensko s.r.o.


Informácie
  • Názov: A.En. Slovensko s.r.o.
  • IČO: 36399604
  • Adresa: Dúbravca 5, 03601 Martin

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0041/22 elektrická energia Semafor 01/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 751,07 € 09.02.2022 07.03.2022 Faktúra
DFB0003/22 vyúčtovanie elektr.energia 12/21 kader. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 -465,07 € 05.01.2022 04.04.2022 Faktúra
DFB0068/22 elektrická energia kaderníctvo 02/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 69,85 € 07.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0067/22 elektrická energia Semafor 02/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 709,96 € 07.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0066/22 elektrická energia škola 02/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 318,60 € 07.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0043/22 elektrická energia kaderníctvo 01/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 81,13 € 09.02.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0042/22 elektrická energia škola 01/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 334,24 € 09.02.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB0109/22 elektrická energia Semafor 03/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 715,56 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB0108/22 elektrická energia škola 03/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 312,04 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB0107/22 elektrická energia kaderníctvo 03/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 94,70 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB0162/22 elektr.energia škola 01.-02.05./22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 12,84 € 11.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFB0161/22 elektr.energia 01.-02.05./22 kader. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 6,18 € 11.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFB0160/22 elektrická energia 01.-02.05.22 Semafor Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 46,07 € 11.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFB0155/22 elektrická energia kader. 04/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 59,17 € 06.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFB0154/22 elektrická energia škola 04/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 199,18 € 06.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFB0153/22 elektrická energia Semafor 04/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 505,90 € 06.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFB0005/21 elektrická energia kader. vyúčtovanie r. 2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 -2 311,72 € 12.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFB0026/21 elektrická energia škola 01/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 216,40 € 08.02.2021 25.02.2021 Faktúra
DFB0025/21 elektrická energia Semafor 01/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 379,37 € 08.02.2021 25.02.2021 Faktúra
DFB0049/21 elektrická energia Sermafor 02/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.En. Slovensko s.r.o. 36399604 382,90 € 08.03.2021 23.03.2021 Faktúra
1 2 3 »