MAGNA Energia a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA Energia a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 18, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0359/17 elekrická energia 09/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 1 216,84 € 10.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0341/17 plyn 10/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 260,03 € 03.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0393/17 elektrická energia 11/17 kader. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 91,14 € 03.11.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0400/17 elektrická energia škola, Semafor 10/17 vyúčt. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 1 379,17 € 08.11.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0392/17 plyn 11/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 260,03 € 03.11.2017 17.12.2018 Faktúra
Zmluva č. 35/2017/SOSOaSPn Dodávka plynu na rok 2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 272,08 € 22.12.2017 01.01.2018 31.12.2018 22.12.2017 Ing. Anna Zálešáková riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 36/2017/SOSOaSPn Zmluva o dodávke elektrickej energie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 078,46 € 21.12.2017 01.01.2018 30.06.2018 29.12.2017 Ing. Anna Zálešáková riaditeľka školy Zmluva
DFB0446/17 plyn 12/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 260,03 € 04.12.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0468/17 elektrická energia škola, Semafor 11/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 1 467,67 € 11.12.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0445/17 elektrická energia kaderníctvo 12/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 91,14 € 04.12.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0502/17 plyn vyúčtov. r.2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 270,31 € 29.12.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0499/17 elektrická energia škola, Semafor 12/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 1 341,64 € 29.12.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0179/16 elektrická energia škola, Semafor 06/16 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 818,72 € 02.06.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0178/16 elektrická energia kaderníctvo 06/16 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 110,53 € 02.06.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0186/16 elektrická energia škola, Semafor 05/16 vyúčtov. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 622,61 € 09.06.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0177/16 plyn 06/16 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 267,45 € 02.06.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0002/16 elektrická energia kaderníctvo 01/16 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 102,13 € 05.01.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0001/16 elektrická energia 01/16 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 805,90 € 05.01.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0003/16 plyn 01/16 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 267,45 € 08.01.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0035/16 elektrická energia vyúčtov. 01/16 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MAGNA Energia a.s. 35743565 463,46 € 10.02.2016 17.12.2018 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »