Mesto Piešťany, Mestský úrad


Informácie
  • Názov: Mesto Piešťany, Mestský úrad
  • IČO: 00612031
  • Adresa: Nám. SNP 3, 92145 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0443/22 vodné, stočné 11/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 157,75 € 16.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFB0459/22 vodné, stočné, zrážková voda 10-12/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 267,08 € 30.12.2022 16.02.2023 Faktúra
DFB0097/21 vodné, stočné, zrážk.voda 01-03/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 222,64 € 23.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0225/21 vodné, stočné, zrážková voda 4-6/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 488,07 € 09.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFB0332/21 vodné, stočné, zrážková voda 7-9/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 460,24 € 20.10.2021 16.11.2021 Faktúra
DFB0425/21 vodné, stočné 10-11/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 245,53 € 21.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFB0119/20 vodné, stočné 01-03/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 402,39 € 17.04.2020 28.05.2020 Faktúra
DFB0207/20 vodné stočné, zrážková voda 04-06/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 205,79 € 14.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0294/20 vodné, stočné, zrážková voda Semafor 07-09/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 446,09 € 20.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB0369/20 vodné, stočné 11/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 56,84 € 17.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFB0330/20 vodné, stočné 10/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 65,93 € 27.11.2020 15.12.2020 Faktúra
DFB0384/20 vodné, stočné 12/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 232,38 € 31.12.2020 04.02.2021 Faktúra
DFB0143/19 vodné, stočné 01-03/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 590,78 € 03.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFB0250/19 vodné, stočné 04-05/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 367,00 € 17.07.2019 27.08.2019 Faktúra
DFB0341/19 vodné, stočné 06-08/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 281,99 € 10.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DFB0434/19 vodné, stočné 09-10/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 384,91 € 09.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0477/19 vodné, stočné 11-12/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 536,56 € 31.12.2019 21.02.2020 Faktúra
DFB0134/18 vodné, stočné 02/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 58,47 € 28.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0196/18 vodné, stočné 03/18, zrážková voda 1-3/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 445,23 € 10.05.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0258/18 vodné,stočné 04/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Mesto Piešťany, Mestský úrad 00612031 190,55 € 29.06.2018 17.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »