Faktúra č. DFŠ0387/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0387/22
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 08.12.2022
  • Celková hodnota: 58,68 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-39/2021
  • Identifikácia objednávky: 489/2022/ŠJ, 07.12.22
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť