Faktúra č. DFŠ0303/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0303/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 10.10.2022
  • Celková hodnota: 126,41 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-39/2021
  • Identifikácia objednávky: 376/2022/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť