Faktúra č. DFŠ0301/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0301/23
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 06.12.2023
  • Celková hodnota: 39,88 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-2/2023
  • Identifikácia objednávky: 266/2023/ŠJ, 01.12.23
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť