Faktúra č. DFŠ0284/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0284/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazená zelenina
  • Dátum doručenia: 20.11.2023
  • Celková hodnota: 169,71 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-3,8/2023
  • Identifikácia objednávky: 251/2023/ŠJ, 14.11.23
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť