Faktúra č. DFŠ0283/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0283/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 10.10.2025
  • Celková hodnota: 153,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-41/2024
  • Identifikácia objednávky: 297/2025/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť