Faktúra č. DFS0271/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0271/19
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 28.11.2019
  • Celková hodnota: 129,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2019
  • Identifikácia objednávky: 269 SEM,26.11.2019
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť