Faktúra č. DFS0243/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0243/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazená zelenina, mrazené pirohy
  • Dátum doručenia: 06.11.2019
  • Celková hodnota: 51,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 243 SEM,5.11.2019
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť