Faktúra č. DFS0241/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0241/19
  • Popis fakturovaného plnenia: koreniny, cestoviny, múka, med, džem, tuk
  • Dátum doručenia: 06.11.2019
  • Celková hodnota: 285,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 239 SEM,29.10.2019
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť