Faktúra č. DFŠ0238/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0238/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárske výrobky
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 76,44 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-25/2022
  • Identifikácia objednávky: 205/2023/ŠJ, 21.09.23
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť