Faktúra č. DFS0237/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0237/18
  • Popis fakturovaného plnenia: cukor, čokoláda,ryža,olej,kakao
  • Dátum doručenia: 10.10.2018
  • Celková hodnota: 306,26 €
  • Identifikácia zmluvy: 15/2018
  • Identifikácia objednávky: 239 SEM,8.10.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť