Faktúra č. DFŠ0233/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0233/22
  • Popis fakturovaného plnenia: jogurt
  • Dátum doručenia: 11.07.2022
  • Celková hodnota: 43,08 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ37/2021
  • Identifikácia objednávky: 285/2022/ŠJ, 07.07.22
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť