Faktúra č. DFS0231/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0231/19
  • Popis fakturovaného plnenia: koreniny, med, mak, čokoláda, olej
  • Dátum doručenia: 18.10.2019
  • Celková hodnota: 154,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 231 SEM,17.10.2019
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť