Faktúra č. DFS0227/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0227/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nealko, pivo
  • Dátum doručenia: 16.10.2019
  • Celková hodnota: 95,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12/2019
  • Identifikácia objednávky: 228 SEM,15.10.2019
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť