Faktúra č. DFS0221/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0221/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mlieko, mäso
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 136,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 218 SEM,7.10.2019
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť