Faktúra č. DFŠ0219/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0219/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 11.09.2023
  • Celková hodnota: 267,12 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-3,8/2023
  • Identifikácia objednávky: 193/2023/ŠJ, 06.09.23
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť