Faktúra č. DFS0215/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0215/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nealko, pivo
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 141,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12/2019
  • Identifikácia objednávky: 213 SEM,2.10.2019
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť