Faktúra č. DFŠ0203/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0203/22
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárske výrobky
  • Dátum doručenia: 14.06.2022
  • Celková hodnota: 68,26 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-33/2021
  • Identifikácia objednávky: 233,236/2022/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť