Faktúra č. DFŠ0198/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0198/23
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 14.07.2023
  • Celková hodnota: 38,66 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-2/2023
  • Identifikácia objednávky: 173/2023/ŠJ, 12.07.23
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť