Faktúra č. DFŠ0191/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0191/23
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 07.07.2023
  • Celková hodnota: 16,16 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-2/2023
  • Identifikácia objednávky: 165/2023/ŠJ, 03.07.23
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť