Faktúra č. DFŠ0183/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0183/22
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárske výrobky
  • Dátum doručenia: 17.05.2022
  • Celková hodnota: 72,29 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-33/2021
  • Identifikácia objednávky: 193,194,195,197,203,206/22/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť