Faktúra č. DFS0178/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0178/19
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina, ovocie
  • Dátum doručenia: 26.07.2019
  • Celková hodnota: 187,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2019
  • Identifikácia objednávky: 169 SEM,1.7.2019
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť