Faktúra č. DFŠ0171/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0171/24
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazená zelenina
  • Dátum doručenia: 24.06.2024
  • Celková hodnota: 23,84 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-1,2,8,9/2024
  • Identifikácia objednávky: 142/2024/ŠJ, 18.06.24
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť