Faktúra č. DFS0170/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0170/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny /sirup, cestoviny,olej, horčica.../
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota: 210,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 172 SEM, 04.07.2019
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť