Faktúra č. DFŠ0167/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0167/24
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 17.06.2024
  • Celková hodnota: 108,41 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-4/2024
  • Identifikácia objednávky: 138/2024/ŠJ, 13.06.24
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť