Faktúra č. DFS0166/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0166/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Pivo, nealko
  • Dátum doručenia: 01.07.2019
  • Celková hodnota: 65,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-12/2019
  • Identifikácia objednávky: 168 SEM, 28.06.2019
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť