Faktúra č. DFŠ0165/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0165/26
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 21.09.2026
  • Celková hodnota: 45,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-35,36,37,39/25
  • Identifikácia objednávky: 205/2026/ŠJ
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2026
  • Poznámka:
Tlačiť