Faktúra č. DFŠ0165/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0165/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 09.05.2022
  • Celková hodnota: 87,62 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-35/2021
  • Identifikácia objednávky: 188/2022/ŠJ, 28.04.22
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť