Faktúra č. DFS0162/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0162/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, pochutiny/ vegeta, ryža, cukor, múka.../
  • Dátum doručenia: 25.06.2019
  • Celková hodnota: 154,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 160 SEM, 19.06.2019
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť