Faktúra č. DFS0157/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0157/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Zelenina, ovocie
  • Dátum doručenia: 19.06.2019
  • Celková hodnota: 112,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-15/2019
  • Identifikácia objednávky: 157 SEM, 14.06.2019
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť