Faktúra č. DFS0154/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0154/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Údená krkovička a mäsové výrobky
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 58,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-7/2019 D1
  • Identifikácia objednávky: 155 SEM, 12.06.2019
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť