Faktúra č. DFS0153/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0153/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny /múka, cestoviny, olej, kompót.../
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 146,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-18/2019
  • Identifikácia objednávky: 154 SEM,10.6.2019
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť