Faktúra č. DFŠ0149/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0149/22
  • Popis fakturovaného plnenia: múka, ryža
  • Dátum doručenia: 25.04.2022
  • Celková hodnota: 114,77 €
  • Identifikácia zmluvy: RZ-36/2021
  • Identifikácia objednávky: 175/2022/ŠJ, 21.04.22
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť